工作职责:
1.根据公司要求完成内审制度的更新和完善,同时对现有制度的执行情况进行分析总结;
2.委托、组织、协调社会审计机构对公司及其下属单位进行年度财务审计,并负责及时跟进审计机构出具的各项审计发现事项的处理情况,进行定期的整改情况检查工作;
3.负责审计公司制度流程执行情况,评估管理风险,反馈制度流程执行中存在问题和矛盾,提出整改建议并跟进整改情况。
4.督促各业务板块建立完善内控管理制度,监督每月上报的内控、审计相关报表;协助完成内控自评报告;
5.自主或委托外部审计机构完成股份公司实施的经济责任审计,指导督促事业群按时完成经济责任审计。与人力资源中心及时沟通审计结果,并对审计发现事项进行跟踪。
6.总结内审工作中的经验,加强对业务板块业务的了解,有针对性的进行风险提示工作;
7. 完成领导交办的其他工作
任职要求:
1.全日制本科及以上学,有CPA、CIA等证书优先;
2.4年以上上市公司内部审计工作经验,或4年以上四大会计师事务所工作经验;
3.具备财务、审计等相关专业,熟悉国企相关外部监管要求;
4.具有审计职业敏感度和预见能力,善于发现审计过程中隐藏的问题和潜在的风险;
5.拥有全局意识,为人正直诚实,有良好的沟通及文字表达能力。