1、负责审计公司制度流程执行情况,评估管理风险,反馈制度流程执行中存在问题和矛盾,提出整改建议并跟进整改情况。
2、组织、协调、配合社会审计机构对公司及其下属单位进行年度财务审计,负责及时跟进审计机构出具的各项审计发现事项的处理情况,推进审计问题的解决
3、根据要求对内审制度进行更新和完善,并对现有制度的执行进行总结分析。
4、针对已经发现的审计事项,定期跟踪整改进度。
5、自主或配合外部审计机构完成股份公司实施的经济责任审计,指导督促各所属公司按时完成经济责任审计。与人力资源部及时沟通审计结果,并对审计发现事项进行跟踪。
6、自主或配合外部审计机构完成股份公司各类专项审计工作,以自主完成为主,并对审计发现事项进行跟踪。
7、加强对公司下属各业务板块的了解,针对不同业务的特征,有针对性的进行风险提示工作。
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、上市公司内部审计工作5-6年以上经验,或4年以上会计师事务所专业工作经验;
2、具备财务、审计等相关专业,熟悉国企相关外部监管要求